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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 61.164,22 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 23/07/2025 ( Total R$ 732,00 ) |
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0002020/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 732,00 |
| | | | | | | Total R$ 732,00 Total R$ 732,00 |
| | | Data: 27/06/2025 ( Total R$ 3.003,00 ) |
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0001748/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES | R$ 2.063,00 |
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0001747/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLAS | R$ 265,00 |
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0001746/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 675,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.003,00 Total R$ 3.003,00 |
| | | Data: 28/03/2025 ( Total R$ 68,50 ) |
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0000830/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 68,50 |
| | | | | | | Total R$ 68,50 Total R$ 68,50 |
| | | Data: 07/01/2025 ( Total R$ 102,75 ) |
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0000030/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 102,75 |
| | | | | | | Total R$ 102,75 Total R$ 102,75 |
| | | Data: 29/11/2024 ( Total -R$ 1.712,50 ) |
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0001715/2024
| Anulacao | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | -R$ 1.712,50 |
| | | | | | | Total -R$ 1.712,50 Total -R$ 1.712,50 |
| | | Data: 25/11/2024 ( Total R$ 9.709,80 ) |
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0003848/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.022 - PROMOCAO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS | R$ 1.339,80 |
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0003846/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.041 - FOMENTO E APOIO AS INSTITUICOES E ASSOCIACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E RECREATIVAS | R$ 8.370,00 |
| | | | | | | Total R$ 9.709,80 Total R$ 9.709,80 |
| | | Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.378,00 ) |
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0003427/2024
| Original | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.007 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.378,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.378,00 Total R$ 1.378,00 |
| | | Data: 17/05/2024 ( Total R$ 1.712,50 ) |
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0001715/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.712,50 |
| | | | | | | Total R$ 1.712,50 Total R$ 1.712,50 |