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| 26/04/2024 | 0005097/2022 | 0001114/2024 | Anulacao de Empenho para acerto na fonte de recurso. | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.991.306/0001-03 | -R$ 59.664,36 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0005097/2022 | 0001118/2024 | Anulacao de Empenho para acerto na fonte de recurso | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.991.306/0001-03 | -R$ 30.473,22 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 00E3532/2023 | 0001467/2024 | Referente ao pagamento pelos servicos prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Municipio de Muqui, no exercicio de 2024, nos Lote 01, 02 e 03 - Estadual, conforme especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Para Manutencao dos Servicos do Transporte Escolar Convenio Estadual - PETE. fonte 1576. ref marco | COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | 157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 05.427.772/0001-28 | R$ 33.772,48 |
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| 26/04/2024 | 0005097/2022 | 0001466/2024 | O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos ( lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao ( maquinas e caminhoes), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0058/2023, (Para a Secretaria de Agricultura)- A ser pago com Recurso Proprio. | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.991.306/0001-03 | R$ 30.473,22 |
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| 26/04/2024 | 0005097/2022 | 0001465/2024 | O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos ( lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao ( maquinas e caminhoes), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0058/2023, (Para a Secretaria de Obras)- A ser pago com Recurso Proprio. | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.991.306/0001-03 | R$ 59.664,36 |
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| 24/04/2024 | 0001801/2024 | 0001464/2024 | Refere-se ao pagamento de servicos prestados de locacao de carrinho de pipoca mais insumos, algodao doce mais insumos e 02 (dois) Pula-pula, para o evento que ocorrera no dia 18 de maio/2024 na praca Salim Balmas, centro - Muqui/ES, com a tematica de enfrentamento a Violencia Infantil. A ser pago com Recurso Estadual, do bloco de Protecao Social Especializada - Conta nº 27.318.901-3 - Banestes. | ELZA MIRTES VICENTE DE SOUZA | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.940.104/0001-00 | R$ 1.800,00 |
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| 24/04/2024 | 0001802/2024 | 0001463/2024 | Pagamento referente a confeccao e emplacamento do veiculo HB20 1.0 TGDI AT COMFORT BLUEMEDIA - Placa SFR6E09, de propriedade do Municipio de Muqui/ES, a servico do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia. A ser pago com Recurso do Governo Federal, IGD/PAB, advindo da Conta 15.301-2 - Banco do Brasil. | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA EPP | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 17.358.945/0001-82 | R$ 130,59 |
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| 24/04/2024 | 0001819/2024 | 0001462/2024 | Pagamento referente a servicos prestados na funcao de servente de pedreiro para a Instalacao das Academias Populares, atendendo as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. A ser pago com Recurso Ordinario. | ALLYSON MOREIRA BATISTA DA CRUZ | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.911.817-** | R$ 1.600,00 |
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| 24/04/2024 | 0001818/2024 | 0001461/2024 | Pagamento referente a servicos prestados na funcao de pedreiro para a Instalacao das Academias Populares, atendendo as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. A ser pago com Recurso Ordinario. | PAULO CEZAR SOARES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.724.277-** | R$ 2.170,00 |
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| 24/04/2024 | 0001817/2024 | 0001460/2024 | Pagamento referente a servicos prestados na funcao de pedreiro para a Instalacao das Academias Populares, atendendo as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer. A ser pago com Recurso Ordinario. | ALMIR DE SOUZA FILHO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.256.167-** | R$ 2.170,00 |