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| 27/06/2025 | 0003587/2022 | 0001742/2025 | 2° ADITIVO/Prazo/\valor - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administracao: Sistema de Controle de Tributacao, Nota Fiscal Eletronica e Prest. Serv. ao Contribuinte Online, no periodo de JUNHO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 39.781.752/0001-72 | R$ 12.200,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000291/2024 | 0001741/2025 | Referente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Sec. Munic. de Esporte e Lazer, contrato nº 152/2024, PP nº 06/2024, conforme Autorizacao de Empenho nº 420/2025, a ser pago com Recurso Ordinario | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 11.287.164/0001-68 | R$ 342,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 18/06/2025 | 0003587/2022 | 0001740/2025 | 2° ADITIVO/Prazo/\valor - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administracao: Sistema de Controle de Tributacao, Nota Fiscal Eletronica e Prest. Serv. ao Contribuinte Online, no periodo de MAIO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 39.781.752/0001-72 | R$ 12.200,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 0003587/2022 | 0001739/2025 | 2° ADITIVO/Prazo/\valor - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administracao: Contabilidade Publica, R.H, Portal do Servidor, Portal Transparencia, Controle Interno, Licitacao, Protocolo, Almoxafifado e Controle de Patrimonio, no periodo de MAIO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 39.781.752/0001-72 | R$ 15.226,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 00E3532/2023 | 0001738/2025 | Referente ao pagamento pelos servicos prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Municipio de Muqui, no exercicio de 2025 - Lote 04 e 05 MUNICIPAL , conforme especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Para Manutencao dos Servicos do Transporte Municipal, mes de MAIO/2025, a ser pago com Recursos do MDE | COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 05.427.772/0001-28 | R$ 120.166,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 18/06/2025 | 0000321/2022 | 0001737/2025 | 3° Aditivo - Constitui objeto o presente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutencao dos Veuclos da Obras e Trnsportes. A ser pago com Royalties. | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 25.165.749/0001-10 | R$ 20.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 18/06/2025 | 0000321/2022 | 0001736/2025 | 3° Aditivo - Constitui objeto o presente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutencao dos Onibus Transporte Escolar. A ser pago com Salario Educacao. | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 25.165.749/0001-10 | R$ 25.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 18/06/2025 | 0000321/2022 | 0001735/2025 | 3° Aditivo - Constitui objeto o presente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutencao do veiculo Meio Ambiente. A ser pago com Royalties. | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 25.165.749/0001-10 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 18/06/2025 | 00E3532/2023 | 0001734/2025 | Referente ao pagamento pelos servicos prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Municipio de Muqui, no exercicio de 2025 - Lote 01, 02 e 03 ESTADUAL , conforme especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Para Manutencao dos Servicos do Transporte Municipal, mes de MAIO/2025, a ser pago com Recursos PETE/SEDU | COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | 157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 05.427.772/0001-28 | R$ 255.049,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 0003587/2022 | 0001733/2025 | 2° ADITIVO/Prazo/\valor - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para atender a Camara Municipal no periodo de Maio/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 39.781.752/0001-72 | R$ 1.952,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |