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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 74.195,75 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/03/2025 ( Total R$ 5.672,67 ) |
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0005865/2024
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0001224/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLAS | R$ 177,27 |
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0005852/2024
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0001223/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLAS | R$ 177,27 |
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0005866/2024
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0001222/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.063,62 |
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0005850/2024
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0001221/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.063,62 |
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0005702/2024
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0001220/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.063,62 |
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0005864/2024
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0001219/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | R$ 709,09 |
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0005851/2024
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0001218/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | R$ 709,09 |
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0005703/2024
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0001217/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | R$ 709,09 |
| | | | | | | | Total R$ 5.672,67 Total R$ 5.672,67 |
| | Data: 20/03/2025 ( Total R$ 709,08 ) |
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0005700/2024
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0001160/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLAS | R$ 177,27 |
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0005863/2024
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0001159/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 177,27 |
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0005849/2024
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0001158/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 177,27 |
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0005701/2024
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0001157/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 177,27 |
| | | | | | | | Total R$ 709,08 Total R$ 709,08 |
| | Data: 16/12/2024 ( Total R$ 14.713,01 ) (Continua na próxima página) |
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0004797/2024
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0006725/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLAS | R$ 177,27 |
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0004793/2024
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0006724/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLAS | R$ 177,27 |
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0004789/2024
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0006723/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLAS | R$ 177,27 |
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0003235/2024
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0006722/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLAS | R$ 531,81 |