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| 05/05/2025 | 0001545/2025 | 0001261/2025 | Referente ao pagamento de diaria ao motorista Carlos Roberto Cantalejo em viagem a Vitoria/ES, no dia 06/05/2025, transportando servidoras desta Sec. Munic. de Educacao, para participarem de uma Reuniao, a ser pago com Recurso do MDE. | CARLOS ROBERTO CANTALEJO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.630.627-** | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/05/2025 | 0001531/2025 | 0001260/2025 | Referente ao pagamento de Transferencia de Propriedade 2025, do veiculo I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD, Placa QRH5E11, Renavam 1191612357, conforme DUA em anexo, fruto de doacao da Policia Civil ES ao Municipio de Muqui/ES. conforme documentacao em anexo. A ser pago com Recurso Ordinario. | DETRAN - ES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.162.105/0001-66 | R$ 434,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/05/2025 | 0004777/2024 | 0001259/2025 | Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessao da servidora GECILDA DA SILVA MARTINS, lotada nesta Secretaria Munic. de Educacao, na EMEI Pedro Jose Mendonca -Creche), conforme conveniio assinado em 15/04/2024, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Abril a Outubro de 2024. Dados bancarios para deposito de reembolso ao municipio de Atilio Vivacua na conta do Banco Banestes (021), AGencia 0144, C/C 2.980.449 - CNPJ 27.165.620/0001-37. A ser pago com Recurso do MDE. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 27.165.620/0001-37 | R$ 20.747,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 30/04/2025 | 0000946/2022 | 0001258/2025 | 3° Aditivo - Constitui objeto o presente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. A ser pago com Recurso Ordinario. | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 25.165.749/0001-10 | R$ 10.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 30/04/2025 | 0002025/2025 | 0001257/2025 | Pagamento de - FOLHA FERIAS MAIO 2025 de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 4.992,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 30/04/2025 | 0002025/2025 | 0001256/2025 | Pagamento de - FOLHA FERIAS MAIO 2025 de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 14.616,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 30/04/2025 | 0002025/2025 | 0001255/2025 | Pagamento de - FOLHA FERIAS MAIO 2025 de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 739,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 30/04/2025 | 0002025/2025 | 0001254/2025 | Pagamento de - FOLHA FERIAS MAIO 2025 de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANCAS-PREFEITURA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 4.452,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0002025/2025 | 0001253/2025 | Pagamento de - FOLHA FERIAS MAIO 2025 de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 3.559,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 30/04/2025 | 0002025/2025 | 0001252/2025 | Pagamento de - FOLHA FERIAS MAIO 2025 de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 355,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |