| |
|
Detalhes
| 27/04/2026 | 002BJV4/2026 | 0001240/2026 | Referente a prestacao de servicos de dedetizacao de prevencao (baratas e formigas) e desratizacao na instituicao de Acolhimento a Crianca e Adolescente de Muqui - Casa Lar" Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada a Rua Joao Jacinto, nº 334 - Bairro Boa Esperanca - Muqui/ES, de maneira a garantir que o ambiente esteja em conformidade as normas da Vigilancia Sanitaria, garantindo maior limpeza no local e protecao integral aos acolhidos. conforme documentacao anexa, a ser pago com Recurso Estadual FEAS da Conta 27.318.013.- Banestes, Protecao Social Especial. Segue CNDs do fornecedor, orcamento e demais documentos em anexo. | DEDETIZADORA SANTIAGO LTDA | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06.311.496/0001-09 | R$ 450,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
|
Detalhes
| 24/04/2026 | 0000064/2026 | 0001239/2026 | Pagamento de Fatura de Consumo de Agua, no exercicio de 2026, para a Praca Sao Joao Batista - Matricula 230761-8. A ser pago com Reurso Ordinario. | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
|
Detalhes
| 24/04/2026 | 0000219/2026 | 0001238/2026 | Referente ao pagamento de RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO , mes de Abril/2026, de ARIELY ALVES VIANA, ligada a Secretaria de Assistencia Social - Protecao Social Basica - PAIF, a ser pago com Recurso do FNAS. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 99999999999999 | R$ 6.102,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 24/04/2026 | 0000221/2026 | 0001237/2026 | Pagamento de Rescisao de Contrato de ANDRESSA APARECIDA DA SILVA CIRILIO, referente ao mes de Abril/2026, ligada a Controladoria Interna, conforme documentacao em anexo. | GABINETE DO PREFEITO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 2.533,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 24/04/2026 | 00000Z9G0T/9 | 0001236/2026 | Referente a servicos prestados de POLIANA ROSA INACIO, como cuidadora na Instituicao de Acolhimento Provisorio a Crianca e ao Adolescente de Muqui, para o mes de MARCO/2026. Tal solicitacao se justifica pela necessidade deste servico para o funcionamento da referida Instituicao, de modo a garantir o bom cuidado dos individuos que la se encontram acolhidos. O pagamento devera ser realizado na conta nº 00002337-1, Agencia 0592 - Caixa Econ. Federal. Segue anexo os documentos da Sra. Poliana. A ser pago com Recurso Ordinario. | POLIANA ROSA INACIO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.282.237-** | R$ 1.890,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
|
Detalhes
| 24/04/2026 | 003KQ99/2026 | 0001235/2026 | Referente a Aquisicao atraves da Autorizacao de Empenho nº 217/2026, dos itens: copo descartaveis, guardanapos e Papel A4, para festa as criancas e adolescentes acolhidos na Casa de Acolhimento, acao realizada pelo CREAS no mes de Maio/2026, em alusao a Campanha Nacional "Faca Bonito", que trata do combate ao abuso e a exploracao sexual de crianca e adolescentes. A ser pago com Recursos Federal - conta nº 15031-2, BL IGD-PAB - Banco do Brasil. | B DE ALMEIDA DELORENCI | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 37.251.376/0001-89 | R$ 2.784,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 24/04/2026 | 003KQ99/2026 | 0001234/2026 | Referente a Aquisicao atraves da Autorizacao de Empenho nº 217/2026, dos itens: Milho para pipoca, saco de papel, palito p/churrasco e balao de Latex para festa, as criancas e adolescentes acolhidos na Casa de Acolhimento, acao realizada pelo CREAS no mes de Maio/2026, em alusao a Campanha Nacional "Faca Bonito", que trata do combate ao abuso e a exploracao sexual de crianca e adolescentes. A ser pago com Recursos Federal da conta nº 12.518-0 BL MAC FNAS - Banco do Brasil. | B DE ALMEIDA DELORENCI | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 37.251.376/0001-89 | R$ 526,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 24/04/2026 | 00JKJCQ/2026 | 0001233/2026 | Referente a aquisicao de diversos materias graficos, sendo Adesivos coloridos automotivo, Faixas coloridas reforcadas com ilhos e Tickets Feira, bem como faixas em lona e adesivos automotivos, necessarios para atender as demandas desta Secretaria Munic. de Agricultura e Desenvolvimento Rural, conforme orcamentos em anexos, a serem pagos com Recursos ordinarios. | AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 34.100.025/0001-89 | R$ 3.580,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 24/04/2026 | 2026-F33D4/2026 | 0001232/2026 | Referente a aquisicao de 03 (tres) Aparelhos de Ar Condicionado de 24 BTUs Inverter para atender as necessidades da EMEIF da Fortaleza, dispensa 37/2026, com objetivo de oferecer um ambiente climatizado com maior conforto para os alunos e servidores como tambem nas ocasioes dos eventos onde reunem um numero expressivo de familiares que compoem a comunidade escolar. A ser pago com recursos do MDE. | P. H. ELIOTERIO ME | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 39.626.668/0001-84 | R$ 13.044,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
|
Detalhes
| 23/04/2026 | 0001118/2025 | 0001231/2026 | Aquisicao de produtos Alimenticios para Lanches, com fornecimento fracionados (pao frances com presunto e mussarela, rosca doce, rosquinha manteigada, suco de frutas e itens afins, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme o Edital de Pregao Eletronico nº 010/2025 - Contrato nº 084/2025. A ser pago com Recurso Ordinario, conforme Ordem de Empenho nº 213/2026 em anexo. | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 55.958.048/0001-07 | R$ 368,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |