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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001189/2026 | 2º Aditivo ao Contrato nº 089/2024, para aquisicao de combustivel, periodo de Abril a Dezembro de 2026, para Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo. A ser pago com Recurso dos Royalties. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.255.199/0001-55 | R$ 6.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001188/2026 | 2º Aditivo ao Contrato nº 089/2024, para aquisicao de combustivel, periodo de Abril a Dezembro de 2026, para Manutencao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A ser pago com Recurso dos Royalties. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.255.199/0001-55 | R$ 15.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001187/2026 | 2º Aditivo ao Contrato nº 089/2024, para aquisicao de combustivel, periodo de Abril a Dezembro de 2026, para Manutencao da Secretaria Municipal de Esportes. A ser pago com Recurso dos Royalties. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.255.199/0001-55 | R$ 15.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001186/2026 | 2º Aditivo ao Contrato nº 089/2024, para aquisicao de combustivel, periodo de Abril a Dezembro de 2026, para Manutencao da Secretaria Municipal de OBRAS. A ser pago com Recurso dos Royalties. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.255.199/0001-55 | R$ 45.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001185/2026 | 2º Aditivo ao Contrato nº 089/2024, para aquisicao de combustivel, periodo de Abril a Dezembro de 2026, para Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao. A ser pago com Recurso do MDE. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 27.255.199/0001-55 | R$ 25.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001184/2026 | 2º Aditivo ao Contrato nº 089/2024, para aquisicao de combustivel, periodo de Abril a Dezembro de 2026, para Manutencao da Secretaria Municipal de ASsistencia Social. A ser pago com Recurso dos Royalties. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.255.199/0001-55 | R$ 30.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 00SN59R/2026 | 0001183/2026 | Referente a aquisicao de 13 (treze) Carrinhos de Mao que tem por finalidade o atendimento das demandas operacionais desta Secretaria Munic. de Transp. e Obras Publicas. Os carrinhos de Mao sao ferramentas essenciais para a execucao de servicos rotineiros, sendo amplamente utilizados no transporte manual de materiais como areia, brita, cimento, entulhos, residuos e demais insumos empregados em atividades de manutencao urbana, limpeza publica, pequenos reparos e obras em geral. Segue orcamentos em anexos a ser pao com Recursos Ordinarios. | SEMPRE VERDE COMERCIAL LTDA - ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 32.434.672/0001-00 | R$ 1.950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001182/2026 | 2º Aditivo ao Contrato nº 089/2024, para aquisicao de combustivel, periodo de Abril a Dezembro de 2026, para Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura. A ser pago com Recurso dos Royalties. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.255.199/0001-55 | R$ 45.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001181/2026 | 2º Aditivo ao Contrato nº 089/2024, para aquisicao de combustivel, periodo de Abril a Dezembro de 2026, para Manutencao da Secretaria Municipal de Aministracao. A ser pago com Recurso dos Royalties. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.255.199/0001-55 | R$ 10.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 003F2HJ/2026 | 0001180/2026 | Referente a servicos de afericao dos Tacografos dos veiculos ONIBUS - Placas: ODR3971, MSP4054, TOI5A87, SGJ6E78, QRJ5177 E OVF1427, utilizado no Programa do Transporte Escolar da Secretaria Mnic. de Educacao, tornando-se necessario para o controle de velocidade do veiculo, com objetivo de oferecer maior seguranca aos alunos e ainda a necessidade para emissao do certificado de regularidade do veiculo junto a CETURB, conforme orcamentos em anexos. A ser pago com Recursos do MDE. | CRONO SUL - ENSAIOS METROLOGICOS LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 39.582.792/0001-95 | R$ 5.184,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |