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| 30/03/2026 | 002PKJS/2026 | 0000887/2026 | Referente a diaria de Hotel para hospedagem da Secretaria Municipal de Educacao participar da reuniao institucional a ser realizada no dia 01 de abril de 2026 (quarta-feira), as 14h, no auditorio da SEDU Vitoria/ES.este encontro tem como principal objetivo promover a troca de experiencias entre os municipios, considerando os desafios ja identificados neste inicio de ano letivo, conforme programacao e orcamento em anexo. A ser pagos com Recursodo MDE. | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 02.223.966/0080-17 | R$ 388,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 30/03/2026 | 00GJXTZ/2026 | 0000886/2026 | Referente a contratacao dos servicos de Yorrana Ribeiro dos S. Pianissoli, para atuar especificamente no Bem Estar Animal voltado a protecao e manejo dos animais, no mes de MARCO/2026, a ser pago com o Recursos Ordinario. | YORRANA RIBEIRO DOS SANTOS PIANISSOLI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.231.687-** | R$ 1.850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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| 30/03/2026 | 004N9B7/2026 | 0000885/2026 | Referente ao Contrato para a aquisicao de Kit Enxoval ou Kit Bebe, com entregas na quantidade e especificacoes para concessao de beneficio eventual de Auxilio Natalidade, nos Termos da Lei Federal Nº 12.435, de 06 de Julho de 2011, Lei Municipal SUAS Muqui Nº 622 de 21 de Novembro de 2014 e Decreto Nº 024 de 10 de Setembro de 2009, as gestantes em situacao de vulnerabilidade social, devidamente referenciadas no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, participantes do Projeto Dar a Luz, desenvolvido no ambito do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF, bem como cadastradas e acompanhadas pelo Servico de Protecao Social Basica no Domicilio para Gestantes e Criancas de 0 a 6 anos - SPSBD-GC, visando assegurar condicoes minimas de cuidado e acolhimento ao recem-nascido, sendo fornecido de acordo com cronograma da Secretaria Municipal de Assistencia Social, pela Contratada, a ser pago com Recursos Ordinario. | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 14.966.026/0001-01 | R$ 10.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |
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| 27/03/2026 | 0004604/2021 | 0000884/2026 | Referente ao Contrato da Obra de Construcao do CENTRO DE CONVIVENCIA, conforme especificacoes constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convenio com o Ministerio da Cidadania, a ser pago com Recurso do Ministerio da Cidadania da CONTA 574214168-4. | VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI | 274900003110 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 35.074.167/0001-81 | R$ 203.413,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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| 27/03/2026 | 0004604/2021 | 0000883/2026 | 7º Termo Aditivo ao Contrato da Obra de Construcao do CENTRO DE CONVIVENCIA, referente ao REAJUSTE CONTRATUAL, considerando o equilibrio economico e financeiro do pacto, conforme especificacoes constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convenio com o Ministerio da Cidadania, a ser pago com Recurso do Ministerio da Cidadania da CONTA 574214168-4. | VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI | 274900003110 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 35.074.167/0001-81 | R$ 96.586,86 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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| 27/03/2026 | 00CM2R5/2026 | 0000882/2026 | Referente a servicos a serem prestados atuando como cuidadora na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara no periodo de 02 a 31/03/2026, a serem pagos com recurso do MDE. | SIMONE OLIVEIRA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.168.067-** | R$ 1.621,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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| 27/03/2026 | 0004604/2021 | 0000881/2026 | 6º Termo Aditivo ao Contrato da Obra de Construcao do CENTRO DE CONVIVENCIA, a contratada sera responsavel pela execucao dos servicos descrito e o preco proposto, conforme especificacoes constantes dos Anexos do Edital e do Contrato nº 190/2022, Convenio com o Ministerio da Cidadania, a ser pago com Recurso Ordinario. IPTU. | VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 35.074.167/0001-81 | R$ 182.907,40 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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| 27/03/2026 | 0099H2F/2026 | 0000880/2026 | Referente a servicos prestados no periodo de 18 a 31/03/2026, atuando como monitora do onibus do transporte escolar na linha Sao Luiz x Sao Gabriel e auxiliando na funcao de auxiliar de servicos gerais na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim. A serem pagos com recurso do MDE | Laurita Correa Spano | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.906.387-** | R$ 756,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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| 27/03/2026 | 00QDT59/2026 | 0000879/2026 | Solicito o pagamento a WILHANS LOPES TEIXEIRA, referente aos servicos a serem prestados na funcao de EDUCADOR FISICO durante O MES DE MARCO DE 2026, nos projeto Campeoes do Futuro Futsal . Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte Lazer. A serem pagos com os Recursos Ordinarios. | Wilhans Lopes Teixeira | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.238.367-** | R$ 1.821,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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| 27/03/2026 | 007R0WW/2026 | 0000878/2026 | Repasse de Verba para alimentacao e locomocao do servidor Wesley de Oliveira Salucci em viagem a servico da Secretaria de Meio Ambiente. A ser pago com Recurso Ordinario. | PRISCILA DURANT BINOTI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.182.537-** | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |