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| 14/04/2026 | 009GH35/2026 | 0001202/2026 | Diaria para o motorista Alan Rodrigues Nery para viagem a Vitoria-ES, a servico desta Secretaria Municipal de Educacao, no dia 15/04/2026. | ALAN RODRIGUES NERY | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.732.407-** | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 10/04/2026 | 00FP95H/2026 | 0001201/2026 | SEGUNDO TERMO ADITIVO- Prazo/Valo - Referente a Contratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Medicina e Seguranca do Trabalho. Prestacao de servicos de Saude e Seguranca do Trabalho (SST), com o objetivo de atender as exigencias Legais estabelecidas pela legislacao trabalhista vigente e pelas Normas Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho e Emprego -MTE, conforme Contrato nº 074/2025, por um periodo de 01( um) mes, contados a partir da assinatura do presente Aditivo, passando a expirar em 12/05/2026. A ser pago com Recurso do Royalties Federal. | PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI - ME | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 28.197.912/0001-14 | R$ 7.557,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 09/04/2026 | 0001118/2025 | 0001200/2026 | Referente aquisicao de produtos alimenticios para lanches, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Planejamento, Edital de Pregao Eletronico nº 010/2025 - Contrato nº 83/2025, a ser pago com Recurso Ordinario. | 15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15.688.836/0001-06 | R$ 686,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001199/2026 | 2º. Aditivo Contrato nº 87/2024, para aquisicao de Combustivel (gasolina, etanol, oleo diesel e outros), conforme especificacoes contidas no anexo do PE 001/2024, para manutencao da Secretaria de Agricultura, ser pago com Recurso do Royalties. | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.991.306/0001-03 | R$ 265.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001198/2026 | 2º. Aditivo Contrato nº 87/2024, para aquisicao de Combustivel (gasolina, etanol, oleo diesel e outros), conforme especificacoes contidas no anexo do PE 001/2024, para manutencao da Secretaria de Educacao, ser pago com Recurso do Salario Educacao. | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 27.991.306/0001-03 | R$ 100.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 09/04/2026 | 2025-J04HB/2025 | 0001197/2026 | Constitui o objeto deste instrumento a Desmontagem completa de um Galpao pre-moldado atualmente instalado na area destinada a construcao de uma Unidade Basica de Saude (UBS), incluindo a retirada, organizacao e transporte das estruturas, bem como o fornecimento de materiais complementares e remontagem integral do Galpao pre-moldado no Parque de Exposicoes do municipio de Muqui, conforme planilha orcamentaria e demais documentos em anexo, Proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos tecnicos que fazem parte interante da Concorrencia nº 01/2026. A ser pago com Recurso do IPTU. | MBR ENGENHARIA LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 39.404.403/0001-31 | R$ 120.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001196/2026 | 2º. Aditivo Contrato nº 87/2024, para aquisicao de Combustivel (gasolina, etanol, oleo diesel e outros), conforme especificacoes contidas no anexo do PE 001/2024, para manutencao da Secretaria de Obras, ser pago com Recurso do Royalties. | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 27.991.306/0001-03 | R$ 200.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 09/04/2026 | 0000916/2024 | 0001195/2026 | 2º. Aditivo Contrato nº 87/2024, para aquisicao de Combustivel (gasolina, etanol, oleo diesel e outros), conforme especificacoes contidas no anexo do PE 001/2024, para manutencao da Secretaria de Educacao Transporte Escolar Estadual, ser pago com Recurso do PETE. | N.G.BULLUS & CIA. LTDA. | 157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 27.991.306/0001-03 | R$ 80.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 09/04/2026 | 00GRWMB/2026 | 0001194/2026 | Referente ao PARCELAMENTO DO INSS RETIDO, coforme a Lei nº 12810/2013, com retencao do FPM, no Exercicio de 2026 - Competencia Dezembro de 2000, a ser pago com Recurso Ordinario. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.394.460/0058-87 | R$ 42.595,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
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| 09/04/2026 | 00G9TV1/2026 | 0001193/2026 | servico para Succao de Fossa Septica na EMEIEF Fortaleza e EMEIEFP Alianca, com a inclusao logistica, transporte dos residuos e descarte dos dejetos, com objetivo de efetuar a limpeza e evitar transbordamento dos residuos que podem provocar odores desagradaveis. Dspensa nº 35/2026. Segue Orcamentos em anexo, a ser pago com Recurso do MDE. | EVENTS MACCHINA LTDA. | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 07.408.129/0001-82 | R$ 2.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |